Исправление ошибок в 1С: Предприятие 8.2 — налоговый учет

NDS Reklama Image
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться с внесением исправлений в 1С.
За периоды апрель-декабрь 2011 занижена сумма нескольких реализаций, не внесены командировочные расходы, оплата поставщикам за товары и услуги (наличными, через авансовый отчет).
В бухгалтерском учете исправления вносятся декабрем 2011 (бухгалтерский баланс за 2011 ещё не сдан), в налоговом - должны быть внесены в период совершения ошибки.

Правильно я понимаю, в декабре мы отражаем в бухгалтерском учете соответствующие операции (Дт62 Кт90 реализация, Дт 60 Кт 71 оплата поставщикам через АО; Дт 10,26,91 Кт 60 поступление товаров, услуг от поставщиков; Дт 20,26 Кт 71 командировочные расходы) и все они будут не принимаемыми в налоговом учете?

Какие проводки нужно сделать в налоговом учете и как правильно отразить их в 1С?

Например, реализация в мае 2011 уменьшена на 100000 руб. (вкл.НДС); в июне - на 120000 руб.; в августе - на 250000 рублей; в ноябре - на 150000 руб.
В июне не проведены командировки на 45000 рублей; оплата поставщикам на 30000 руб.

Фирма на ОСНО
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page